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      2025年财务管理评职称认可专著诚邀主编合著出版,ISBN+CIP双号可查

      2024-09-14 14:58:45发布,长期有效,218浏览
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    《财务管理与内部控制优化》征集一、二主编!署名合著出书,ISBN书号+CIP数据核字号,国家新闻出版总署检索,省级以上出版社出版,评职称认可!


    内容大纲:


    《财务管理与内部控制优化》旨在成为一本集理论性、实践性、前瞻性于一体的权威著作。本书将系统梳理国内外财务管理与内部控制的最新研究成果,结合丰富的企业案例,深入剖析当前企业管理中存在的痛点与难点,提出切实可行的优化方案。本书的目标读者群体广泛,包括但不限于企业财务管理人员、内部控制专家、高校财经类专业师生、企业高管及有志于深入研究该领域的各界人士。



    内容框架:


    第一部分:财务管理基础理论与发展趋势


    章节一:财务管理概述:阐述财务管理的定义、职能、目标及与其他管理领域的关系。


    章节二:财务管理理论演进:梳理财务管理理论的发展历程,介绍现代财务管理理论的主要流派与核心观点。


    章节三:财务管理新趋势:探讨大数据、云计算、人工智能等新技术对财务管理的影响及未来发展趋势。


    第二部分:内部控制体系构建与实施


    章节四:内部控制基本概念与框架:明确内部控制的定义、要素、目标及COSO内部控制框架等内容。


    章节五:风险评估与应对策略:介绍风险评估的方法与工具,探讨不同类型风险的识别、评估与应对措施。


    章节六:内部控制活动设计:结合企业实际,详细阐述各项内部控制活动的设计原则、实施步骤及注意事项。



    第三部分:财务管理与内部控制的融合与优化


    章节七:预算管理与内部控制:分析预算管理在内部控制中的作用,探讨预算编制、执行、调整与考核的优化策略。


    章节八:成本管理与内部控制:研究成本控制方法,探讨如何通过内部控制手段降低企业成本,提高盈利能力。


    章节九:财务风险管理与内部控制:聚焦财务风险识别、评估与应对,介绍内部控制在财务风险管理中的具体应用。


    第四部分:案例分析与实务操作


    章节十:成功案例分享:选取国内外企业在财务管理与内部控制优化方面的成功案例,进行深入剖析。


    章节十一:实务操作指南:针对企业财务管理与内部控制中的常见问题,提供具体可行的解决方案与操作指南。



    更多学术专著目录:


    国内出版社独立ISBN书号+CIP数据核字号出版——主编征集选题(部分)


    《智能化财务管理与会计理论实践》


    《智能化财务管理与内部控制》


    《财务管理与内部控制优化》


    《财务管理与会计信息化研究》


    《“互联网+”时代企业财务会计与管理》


    《财务会计理论与实践》


    《信息化时代下财务会计工作创新》


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